Новости - Отрасли ТЭК

МОЭСК планирует получить в 2015 году 130,8 млрд рублей выручки


24.12.14 13:54
МОЭСК планирует получить в 2015 году 130,8 млрд рублей выручки Согласно бизнес-плану на 2015 год, выручка ОАО «МОЭСК» составит 130,8 млрд руб. (на 2,2% выше плановой выручки на 2014 год), EBITDA – 39,8 млрд руб. (+9,1% к 2014 году), чистая прибыль – 8,3 млрд руб. (+5,4% к 2014 году), чистый долг – 71,8 млрд руб. (+3,8% к 2014 году).

Совет директоров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») утвердил бизнес-план на 2015 год, включающий инвестиционную программу и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.

В виде дивидендов за 2015-2019 годы, согласно утвержденному бизнес-плану и прогнозным показателям, компания может ежегодно выплачивать 25% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с РСБУ, продолжая сложившуюся практику (при наличии положительных решений общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК» о выплате).

В 2015-2019 годах планируется ежегодный рост выручки: если по итогам 2014 года запланирован показатель в размере 128,0 млрд руб., то на 2015 год планируется выручка в сумме 130,8 млрд руб. (+2,2% к 2014 году), а по итогам 2019 года – 164,0 млрд руб. (+28,2 % к 2014 году). Планируемое увеличение выручки связано в основном с ожидаемым ростом полезного отпуска электроэнергии за прогнозный период (84,3 млрд кВтч в 2019 году, +3,3% к 2014 году). Соответственно, в плановом периоде ожидается и рост выручки от передачи электроэнергии (149,4 млрд руб. в 2019 году, +29,2% к 2014 году). План по выручке от услуг по передаче электроэнергии и производственным показателям на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг. сформирован на основании ожидаемых результатов 2014 года и в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.

Согласно планам компании на 2015-2019 годы выручка от технологического присоединения прогнозируется на следующем уровне: в 2015 году показатель ожидается в размере 11,0 млрд руб., в 2019 году – 12,9 млрд руб. (+15,6% к 2014 году). В обществе реализуется программа по технологическим присоединениям «3 шага - 2 визита», предусматривающая сокращение общего количества процедур и их упрощение в рамках технологического присоединения.

Себестоимость в 2015 году увеличится до 117,2 млрд руб. (+5,3% к 2014 году), в 2019 году – до 142,8 млрд руб. (+28,2% к 2014 году). Увеличение себестоимости в основном связано с ростом условно неподконтрольных затрат Компании, а именно стоимостью услуг ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затратами на электроэнергию для компенсации потерь.

План по неподконтрольным затратам общества (услуги ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затраты на электроэнергию для компенсации потерь) на 2015 год и прогноз на 2016-2019 годы сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.

Компания продолжает проводить работу по снижению потерь электроэнергии в сетях: в 2015 году ожидается снижение уровня потерь до 8,64% (- 0,14 п.п. к 2014 году), а в 2019 году – до 8,37% (- 0,41 п.п. к 2014 году).

Одной из важнейших задач Компании до 2019 года является снижение операционных расходов с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования. Обществом планируется обеспечить вышеуказанное снижение расходов на уровне не ниже: в 2015 году - 10%,  в 2016 году - 15%,  в 2017 году - 15%, в 2018 году - 15%, в 2019 году - 15%.

В течение прогнозируемого периода ожидается ежегодное увеличение показателей EBITDA и чистой прибыли: в 2015 году прогнозируется рост EBITDA до 39,8 млрд руб. (+9,1% к 2014 году) и чистой прибыли до 8,3 млрд руб. (+5,4% к 2014 году), к 2019 году данные показатели могут увеличиться до 54,1 млрд руб. и 12,5 млрд руб. соответственно (+48,2% и +58,8% к 2014 году). При этом в прогнозном периоде ОАО «МОЭСК» планирует достигнуть безубыточности по всем видам деятельности, в том числе по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Компания будет придерживаться показателя Долг/EBITDA около 2,3.

Прирост тарифов на следующий год запланирован в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России, согласно которому рост тарифов для населения в 2015 году составит не ниже 7,5%, 5,5% и далее 4,5%. Для прочих потребителей прирост определен на уровне 3,8 %, 6,6% и далее 5,1%.







О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика